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聚焦质检

省质检院财务部“三措并举”圆满完成内部控制编报相关工作

发布编辑:彭达 信息员:黄晓燕 来源:财务部 发布时间:2019-05-13

       为全面落实安徽省财政厅转发《财政部关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会函〔2018〕421号)文件精神的要求,省质检院高度重视,立即召开专题会议部署落实并成立工作小组,认真领会内部控制相关要求。此次工作由财务部牵头,各有关部门为工作组成员,就预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、国有资产业务管理、建设项目业务管理、合同业务管理、其他业务管理等核心工作要点全面核查,准备资料上报的依据。

       财务部负责人首先解读文件、落实责任。一是通过逐条解读内部控制文件,合理分工涉及该专项七大块内容的依据来源、分类梳理汇总;二是细化要素、精心指导,通过学习模块中可量化指标间的勾稽关系等要求,精心指导填报人员对系统的理解,促进内部控制报告的编报质量和效率;三是反复核查、压实成效,通过成员间相互核查,确保专项工作的真实性、可靠性、完整性、规范性。

       我院通过此项内部控制工作的深入贯彻、推进实施,既增强了全员的内控意识和风险防范意识,也促进了效益与严守规范共创价值,为提升我院业务与内部控制管理协调发展提供有力保障。

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