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聚焦质检

省质检院财务部积极做好内部控制相关工作

发布编辑: 信息员: 来源: 发布时间:2017-05-03

为有效提高我院内部管理水平,有效避免政策制定和业务活动过程中潜在的各类业务风险、廉政风险,根据省局转发《财政部关于印发<行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)>的通知》(财会[2017]219号)文件的要求,我院领导高度重视,立即召开专题会议,组建工作小组,由财务部牵头负责,各内设科室配合,全方位核查了预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、基本建设、合同管理、风险防控等核心工作。通过量化分析,我院的各项内控指标均取得了较好的效果。

我院通过此次深入贯彻、积极动员,扎实推进了内控建设的有序进行,同时也增强了全员的自我管控、防范监督意识,为我院各项业务开展从决算到执行、监督等环节提供了协调、制约的有力保障。

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